Control interno

VIGENCIA 2020
INFORME DE AUDITORIA GESTION FINANCIERA -PRESUPUESTO-CONTABILIDAD 2020

INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CI JULIO 31-2020

Política de Control Interno BIF 2020

Plan Anual de Auditoria 2020

PRIMER COMITÉ CONTROL INTERNO 2020

Acta MIPG

Comite de Control Interno – Cierre 2019

Evaluacion Independiente al Sistema de Control Interno

VIGENCIA 2019
Seguimiento Plan Estratégico Septiembre 2019

Seguimiento Plan Estratégico Enero-Abril 2019

Seguimiento Plan de Acción 2019

Seguimiento Indicadores 2019

Seguimiento Riesgos Octubre 2019

Seguimiento Riesgos Agosto 2019

Seguimiento a Riesgos Julio

Plan Anual de Auditorias 2019

ACTAS COPIAS DE SEGURIDAD 2019

Acta 2 Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2019

Seguimiento 2 a Indicadores Plan Estratégico Institucional 2019

SEGUIMIENTO A INDICADORES_03-2018

MECICO Febrero-22-2019

Evaluacion al Sistema de Control Interno Enero-2019

Plan Estrategico

RES. 019 PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS 2019

VIGENCIA 2018
Plan Auditoria Vigencia 2018

Plan de Mejoramiento Institucional 2017-2018

RES. 258 MODELO OPERACIÓN 2018 – MAPA DE PROCESOS

Informe gestión BIF 2016 2018 

Auditoria Financiera 2018

Informe de Gestión Control Interno 2018

SEGUIMIENTO A INDICADORES_02

SEGUIMIENTO A INDICADORES _01

Informe Autoevaluacion Actualizacion MECI

Informe de Gestion Control Interno

Boletin Autocontrol

Boletin austeridad 

Plan-Estrategico-2016-2019

Manual-de-Calidad-2013

RES-345-2013

MECICO Febrero-22-2018

RES. 028 PLAN ANUAL LUCHA CORRUPCION

SEGUIMIENTO A INDICADORES No 3_2017 

VIGENCIA 2017
Informe gestion 2016 – 2017 rendicion de cuentas

Informe de Gestion Control Interno 2017

SEGUIMIENTO A INDICADORES No 2_2017

SEGUIMIENTO A INDICADORES No1_2017

Informe de Gestion Control Interno 2017

Programa Anual de Auditoria 2017

Autoevaluacion Al sistema Control Interno 2017

RES. 224 ADOPTA MAPA PROCESOS

Informe Atención al Ciudadano

Auditoria Financiera 2017

Boletín Autocontrol

Boletín de Austeridad del Gasto

Cultura Auto control

Segundo Seguimiento Riesgos de corrupción Agosto segundo corte 2017

Plan Anual Estrategico de Lucha Contra la Corrupción

Informe Plan de Mejoramiento

Programa Anual de Auditorias

Plan Estrategico 2016-2019

RESOLUCIÓN 107 DE 2016 ADOPCIÓN PLAN ESTRATÉGICO BIF

Seguimiento Control Interno 30 de Abril de 2017

VIGENCIA 2016
informe-de-autoevaluacion-meci-primer-semestre

INFORME DE CONTRALORIA

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 005 DE 2016

Indicadores 2016

Politica de Riesgo

Plan auditoria interna

informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-2016

Informe Ejecutivo de Control Interno

Encuesta Satifaccion al Ciudadano Primer Semestre

Resolucion por la Cual se Adopta el Plan Anual Contra la Corrupcion

Informe de Auditoria Realizada al Area Administrativa y Financiera

Programa Anual de Auditoria

Informe de Gestion Institucional

VIGENCIA 2015
Informe de Autoevaluacion MECI Primer Semestre

Informe de Gestion 2015

Plan Estrategico Institucional

Encuesta Satifaccion al Ciudadano Tercer Trimestre

Auditoria Area Administrativa y Financiera

VIGENCIA 2014
RESOLUCION ACTUALIZACION MECI

Informe de Auditoria Área Administrativa y Financiera

VIGENCIA 2013
Plan Aticorrupción y Atención al Ciudadano

Indicadores

Boletín Informativo

Informe Ejecutivo

Informe Gestión 

VIGENCIA 2012
 Informe de Gestión

Pormenorizado Control Interno

Boletín Informativo

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